2016年度句容市文化馆部门预算单位收支表
时间:2016-02-04 来源: 发布人:
2016年度句容市文化馆部门预算单位收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
收入项目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 经济分类 | 2016年预算 |
一、预算资金 | 5,363,025.08 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 2,387,025.08 | |
1.预算内经费拨款 | 2,545,161.08 | 二、外交 | (一)工资福利支出 | 2,013,648.44 | |
2.办案经费补助 | 三、国防 | (二)商品和服务支出 | 264,240.00 | ||
3.纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、公共安全 | 1、商品和服务支出(定额) | 160,000.00 | ||
4.纳入预算管理的政府性基金 | 五、教育 | ||||
二、非税资金 | 2,817,864.00 | 六、科学技术 | 2、商品和服务单项核定支出 | 104,240.00 | |
1.专户核拨的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | 5,254,188.44 | (三)对个人和家庭的补助支出 | 109,136.64 | |
2.专户核拨的政府性基金、附加收入 | 八、社会保障与就业 | 二、项目支出 | 2,976,000.00 | ||
3.其他非税收入 | 2,817,864.00 | 九、社会保险基金支出 | 1、工资福利支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 2、商品和服务支出 | 2,108,000.00 | ||
四、债务收入 | 十一、环境保护 | 3、对个人和家庭的补助 | |||
十二、城乡社区事务 | 4、对企事业单位的补贴 | ||||
十三、农林水事务 | 5、赠与 | ||||
十四、交通运输 | 6、债务利息支出 | 780,000.00 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 7、债务还本支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | 8、其他资本性支出 | 88,000.00 | |||
十七、金融监管等事务支出 | 9、贷款转贷及产权参股 | ||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 10、其他支出 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 其中:1、预备费 | ||||
二十、住房保障支出 | 108,836.64 | 11、事业单位经营支出 | |||
二一、粮油物资储备管理事务 | |||||
二二、国债还本付息支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
小 计 | 5,363,025.08 | 小 计 | 5,363,025.08 | 小 计 | |
五、转移性收入 | 二一、转移性支出 | 三、转移性支出小计 | |||
1.上级补助收入 | 二二、年终结余 | 1、上缴上级支出 | |||
省级 | 二三、预备费 | 2、补助下级支出 | |||
市级 | |||||
主管部门 | |||||
2.附属单位上缴收入 | 四、结转结余资金 | ||||
3.上年结余、结转 | |||||
收入总计 | 5,363,025.08 | 支出总计 | 5,363,025.08 | 支出合计 | 5,363,025.08 |
表二 | |||||
2016年句容市文化馆“三公”经费预算财政拨款情况预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 预 算 数 | ||||
合 计 | 18.2 | ||||
1、因公出国(境)费用 | 0 | ||||
2、公务接待费 | 15 | ||||
3、公务用车费 | 3.2 | ||||
其中:(1)公费务用车运行维护费 | |||||
(2)公务用车购置费 | |||||