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2016年度句容市文化馆部门预算单位收支表

时间:2016-02-04  来源:  发布人:

2016年度句容市文化馆部门预算单位收支表
        单位:元
收入预算 支出预算
收入项目 2016年预算 功能分类 2016年预算 经济分类 2016年预算
一、预算资金 5,363,025.08 一、一般公共服务   一、基本支出 2,387,025.08
  1.预算内经费拨款 2,545,161.08 二、外交     (一)工资福利支出 2,013,648.44
  2.办案经费补助   三、国防     (二)商品和服务支出 264,240.00
  3.纳入预算管理的行政事业性收费   四、公共安全       1、商品和服务支出(定额) 160,000.00
  4.纳入预算管理的政府性基金   五、教育            
二、非税资金 2,817,864.00 六、科学技术       2、商品和服务单项核定支出 104,240.00
1.专户核拨的行政事业性收费收入   七、文化体育与传媒 5,254,188.44   (三)对个人和家庭的补助支出 109,136.64
2.专户核拨的政府性基金、附加收入   八、社会保障与就业   二、项目支出 2,976,000.00
3.其他非税收入 2,817,864.00 九、社会保险基金支出     1、工资福利支出  
三、事业单位经营收入   十、医疗卫生     2、商品和服务支出 2,108,000.00
四、债务收入   十一、环境保护     3、对个人和家庭的补助  
    十二、城乡社区事务     4、对企事业单位的补贴  
    十三、农林水事务     5、赠与  
    十四、交通运输     6、债务利息支出 780,000.00
    十五、资源勘探电力信息等事务     7、债务还本支出  
    十六、商业服务业等事务     8、其他资本性支出 88,000.00
    十七、金融监管等事务支出     9、贷款转贷及产权参股  
    十八、地震灾后恢复重建支出     10、其他支出  
    十九、国土资源气象等事务     其中:1、预备费  
    二十、住房保障支出 108,836.64   11、事业单位经营支出  
    二一、粮油物资储备管理事务      
    二二、国债还本付息支出      
    二十、其他支出      
     5,363,025.08      5,363,025.08        
五、转移性收入   二一、转移性支出   三、转移性支出小计  
  1.上级补助收入   二二、年终结余     1、上缴上级支出  
    省级   二三、预备费     2、补助下级支出  
    市级          
    主管部门          
  2.附属单位上缴收入       四、结转结余资金  
  3.上年结余、结转          
收入总计 5,363,025.08 支出总计 5,363,025.08 支出合计 5,363,025.08
           
           
           
           
表二          
2016年句容市文化馆“三公”经费预算财政拨款情况预算表
          单位:万元
      
   18.2
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 15
3、公务用车费 3.2
其中:(1)公费务用车运行维护费  
      (2)公务用车购置费  
   

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